Control interno y su influencia en la gestión de la rentabilidad del Colegio Cristo Rey de Tacna, periodo 2020

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Universidad José Carlos Mariátegui

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La presente investigación lleva por título “Control interno y su influencia en la gestión de la rentabilidad del Colegio Cristo Rey de Tacna, periodo 2020” el mismo que tuvo por objetivo determinar la influencia del control interno en la gestión de la rentabilidad del colegio Cristo Rey de Tacna, periodo 2020, para ello se tomó en consideración una metodología de tipo básico, nivel relacional, diseño no experimental y transversal. Se partió de una muestra de (20) colaboradores de la institución educativa Cristo Rey de la ciudad de Tacna a quienes se les aplicó la técnica de la encuesta y el cuestionario sobre control interno y gestión de la rentabilidad; además, se efectuó un análisis de ratios financieros con los datos de los estados financieros de la institución. Entre los principales resultados podemos señalar un nivel alto de cumplimiento de control interno (61%) y un nivel alto de gestión de la rentabilidad (73%). Se concluye, a un nivel de confianza del 95% y un p valor inferior al nivel de significancia, que el control interno influye significativamente en la gestión de la rentabilidad del colegio Cristo Rey de Tacna, periodo 2020.

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