Incidencia de auditoría interna en la revisión de fondos en custodia: Caja chica, ventanilla y bóveda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala, Tacna 2024
Abstract
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como finalidad plasmar la experiencia adquirida en el área de auditoría interna, específicamente en la revisión de fondos en custodia como caja chica, ventanilla y bóveda, dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Toquepala, ubicada en la región Tacna, durante el año 2024. El objetivo principal fue analizar la incidencia de la auditoría interna en el fortalecimiento del control financiero, con énfasis en la transparencia, legalidad y eficiencia en el manejo de recursos económicos pertenecientes a los socios. La investigación se centró en la problemática de posibles inconsistencias contables y riesgos operativos derivados de una gestión deficiente de los fondos en custodia. Para enfrentar esta situación, se aplicaron técnicas de auditoría como el arqueo de caja, revisión documental y entrevistas al personal encargado, con el fin de identificar desviaciones, promover buenas prácticas y reforzar la cultura de control interno. En conclusión, este trabajo evidencia la importancia de una auditoría interna rigurosa en el contexto cooperativo, no solo para garantizar el cumplimiento normativo, sino también para fomentar la confianza de los socios, la sostenibilidad institucional y la competitividad del sistema financiero cooperativo.
