Browsing by Subject "Control Interno"
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El control interno en la gestión en Sub Gerencia de Tesorería el eje cultura organizacional en la Municipalidad Distrital de Zepita, 2020
(Universidad José Carlos MariáteguiPE, 2021)El presente trabajo de investigación se realiza con el objetivo de determinar el nivel de implementación del SCI en el eje de cultura organizacional en la gestión de la Sub Gerencia de Tesorería de la Municipalidad Distrital ... -
Control interno según el modelo coso y las contrataciones de bienes y servicios menores o iguales a 8 uit en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua, año 2020
(Universidad José Carlos MariáteguiPE, 2022)La investigación presente tuvo el propósito de determinar la existencia relacional entre las variables de estudio: Control interno-Modelo COSO y las contrataciones de bienes y servicios menores e iguales a 8UIT, por ... -
Control interno y control patrimonial de los trabajadores en la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa de Tacna, en el año 2017
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2018)El actual trabajo de investigación consideró como objetivo principal determinar la relación entre el Control Interno y Control Patrimonial de los trabajadores de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín ... -
El control interno y la administración del fondo para caja chica en el Centro de Salud Talavera año 2016
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2017)El presente trabajo de investigación titulado EL CONTROL INTERNO Y LA ADMINISTRACION DEL FONDO PARA CAJA CHICA EN EL CENTRO DE SALUD TALAVERA AÑO 2016, tiene por finalidad analizar la problemática que presentan los ... -
El Control Interno y su incidencia en la gestión administrativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto – 2015
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2017)El presente investigación, se ha desarrollado, con la finalidad de establecer si el Control Interno, incide en la Gestión Administrativa de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto; para lo cual, utilizamos la metodología ... -
El control interno y su influencia en el inventario de bienes muebles en la Institución Educativa n° 42253 Gerardo Arias Copaja – Año 2018
(Universidad José Carlos MariáteguiPE, 2020)El siguiente trabajo de investigación titulada “El Control Interno y su influencia en el Inventario de Bienes Muebles en la Institución Educativa N° 42253 Gerardo Arias Copaja – año 2018” que es identificado por el nombre, ... -
El control interno y su influencia en los bienes estatales del Centro de Salud de Talavera, Año 2016
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2017)Este trabajo de tesis, tiene como finalidad comprobar si “el control interno influye en los bienes estatales del centro de salud de talavera año 2016”. Se eligió este tema ya que en el centro de salud de talavera se observó ... -
Efectos de la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad Provincial de Huancané – 2015, 2016-I
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2017)La presente investigación titulada “Efectos de la implementación del sistema de control interno en la Municipalidad Provincial de Huancané – 2015, 2016-I” tiene como propósito describir determinar si la implementación del ... -
Evaluación de la Implementación de los Componentes del Sistema de Control Interno en la Oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 2014
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2015)El presente trabajo de investigación está orientado a determinar el nivel de desarrollo de los Componentes del Control Interno que están implementados en la oficina de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial ... -
Evaluación de los Componentes del Sistema de Control Interno y sus Efectos en la Gestión de la Gerencia de Desarrollo Económico Social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2015)La tesis; “Evaluación de los componentes del sistema de control interno y sus efectos en la gestión de la gerencia de desarrollo económico y social de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014”, tiene como objetivo ... -
Evaluación de los componentes del Sistema de Control Interno y sus efectos en la gestión de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2015)La tesis “Evaluación de los Componentes del Sistema de Control Interno y sus efectos en la Gestión de la Gerencia de Servicios a la Ciudad de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, 2014”, se ha desarrollado en la ... -
Evaluación de Riesgos para la Mejora en la Gestión Académica y Administrativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas de la Universidad José Carlos Mariátegui, 2014
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2015)La presente investigación sobre evaluación de riesgos para la mejora en la gestión académica y administrativa de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Empresariales y Pedagógicas de la Universidad José Carlos Mariátegui, ... -
Implementación del sistema de control interno y la gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo – 2015
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2016)Objetivo. Determinar la relación entre la implementación del Sistema de Control Interno y la gestión institucional de la Municipalidad Provincial de Ilo. Métodos. El método de investigación utilizado, se adhirió al de ... -
Intervención del control interno y su influencia en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fuerabamba” Challhuahuacho- Apurímac 2016
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2017)La presente investigación tiene por finalidad comprobar si el control interno influye en la gestión de la cooperativa de ahorro y crédito Fuerabamba, del distrito de Challhuahuacho. Este tema se eligió porque hay evidencias ... -
Procedimientos de Control Interno para la efectividad de las operaciones del Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF, durante los años 2008-2009
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2017)El propósito investigativo planteado en la presente investigación es la implementación del control interno para la efectividad de las operaciones del Instituto Nacional de Bienestar Familiar del Perú (INABIF), teniendo en ... -
Relevancia de la auditoría integral para alcanzar la eficiencia del control interno en el proceso presupuestario del Poder Legislativo del Perú año 2012 – Lima - Perú
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2014)La presente investigación sobre relevancia de la auditoria integral para alcanzar la eficiencia del control interno en el proceso presupuestario del poder legislativo del Perú, año 2012, tiene como objetivo general. ... -
Simplificación de los procedimientos de control previo para la eficiente ejecución de pagos en la oficina de tesorería de la Gerencia Sub Regional de Angaraes - 2017
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2017)La tesis titulada “Simplificación de los procedimientos de control previo para la eficiente ejecución de pagos en la oficina de tesorería de la gerencia Sub Regional de Angaraes – 2017” tuvo como objetivo: Proponer un ... -
El sistema de control interno contable y su incidencia en la gestión administrativa y financiera de la Municipalidad Distrital de Torata, Periodo 2016
(Universidad José Carlos Mariátegui, 2018)La tesis; “El sistema de control interno y su incidencia en la gestión administrativa y financiera, de la municipalidad distrital de Torata, periodo 2016”, tienen como objetivo determinar la incidencia del sistema de control ...